Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
11. Máj 2022
#4a/2022
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 42022
288 924,62 Kč
Stav
TOTAL 288 924,62 Kč

Interné číslo faktúry:
225400456
Dátum dodania:
17. Máj 2022
Dátum prijatia:
11. Máj 2022
Dátum splatnosti:
31. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad