Faktúra

Od
Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
Pre
Praha
Faktúra
08. Jún 2022
#200220267
Predmet fakturácie Suma
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
, 200220267
78 738,33 Kč
Stav
TOTAL 78 738,33 Kč

Interné číslo faktúry:
225400582
Dátum dodania:
08. Jún 2022
Dátum prijatia:
08. Jún 2022
Dátum splatnosti:
08. Júl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad