Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
13. Júl 2022
#6/2022
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 62022
435 577,60 Kč
Stav
TOTAL 435 577,60 Kč

Interné číslo faktúry:
225400751
Dátum dodania:
01. August 2022
Dátum prijatia:
13. Júl 2022
Dátum splatnosti:
03. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad