Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
13. Júl 2022
#6/2022
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Nákup ostatních služeb 5169, 62022 |
435 577,60 Kč |
Stav
TOTAL 435 577,60 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 225400751
- Dátum dodania:
- 01. August 2022
- Dátum prijatia:
- 13. Júl 2022
- Dátum splatnosti:
- 03. August 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad