Faktúra

Od
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
IČO: 61057606
Pre
Praha
Faktúra
07. September 2022
#050221174
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 50221174
363 966,60 Kč
Stav
TOTAL 363 966,60 Kč

Interné číslo faktúry:
225400970
Dátum dodania:
07. September 2022
Dátum prijatia:
07. September 2022
Dátum splatnosti:
10. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad