Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. December 2009
#2590175
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590175
268 139 247,75 Kč
Stav
TOTAL 268 139 247,75 Kč

Interné číslo faktúry:
092103003
Dátum dodania:
01. December 2009
Dátum prijatia:
10. December 2009
Dátum splatnosti:
31. December 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad