Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
12. Máj 2010
#21050065
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050065
2 887 423,83 Kč
Stav
TOTAL 2 887 423,83 Kč

Interné číslo faktúry:
102100937
Dátum dodania:
12. Máj 2010
Dátum prijatia:
12. Máj 2010
Dátum splatnosti:
02. Jún 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad