Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
18. Júl 2011
#21150101
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21150101
206 625 903,60 Kč
Stav
TOTAL 206 625 903,60 Kč

Interné číslo faktúry:
112101564
Dátum dodania:
18. Júl 2011
Dátum prijatia:
18. Júl 2011
Dátum splatnosti:
08. August 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad