Faktúra

Od
ZUNI, s.r.o.
IČO: 46814884
Hodská 2395/89
Galanta
92401
Pre
Trnava
Faktúra
19. Máj 2014
#
Predmet fakturácie Suma
kopírovací papier
1 770,75 €
Stav
TOTAL 1 770,75 €

Interné číslo faktúry:
1159
Dátum prijatia:
19. Máj 2014
Interné číslo objednávky:
20140558

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad