Faktúra

Od
GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 28169522
Pre
Praha
Faktúra
15. Október 2019
#8041101175
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 8041101175
16 874 217,37 Kč
Stav
TOTAL 16 874 217,37 Kč

Interné číslo faktúry:
192101654
Dátum dodania:
15. Október 2019
Dátum prijatia:
15. Október 2019
Dátum splatnosti:
14. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad