Faktúra

Od
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
Pre
Praha
Faktúra
09. Máj 2019
#010190001
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 10190001
171 247,66 Kč
Stav
TOTAL 171 247,66 Kč

Interné číslo faktúry:
193500771
Dátum dodania:
30. Apríl 2019
Dátum prijatia:
09. Máj 2019
Dátum splatnosti:
09. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad