Faktúra

Od
LINDSTRÖM s.r.o.
IČO: 65411366
Pre
Praha
Faktúra
28. Máj 2018
#0581099
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 581099
2 739,44 Kč
Stav
TOTAL 2 739,44 Kč

Interné číslo faktúry:
180300141
Dátum dodania:
28. Máj 2018
Dátum prijatia:
28. Máj 2018
Dátum splatnosti:
06. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad