Faktúra

Od
Hotel Adam s.r.o.
IČO: 24149641
Pre
Praha
Faktúra
02. Október 2018
#1201801269
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 1201801269
4 990,00 Kč
Stav
TOTAL 4 990,00 Kč

Interné číslo faktúry:
182401224
Dátum dodania:
02. Október 2018
Dátum prijatia:
02. Október 2018
Dátum splatnosti:
29. September 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad