Faktúra

Od
AD TEAM, s.r.o.
IČO: 36279323
Ulica Mikovíniho 6903/2
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
27. Máj 2013
#
Predmet fakturácie Suma
tlač letákov na TTJ 2013
180,00 €
Stav
TOTAL 180,00 €

Interné číslo faktúry:
1036
Dátum prijatia:
27. Máj 2013
Interné číslo objednávky:
20130546

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad