Faktúra

Od
BEGAM, spol. s r.o.
IČO: 31442242
Bratislavská ulica 7487/78
Trnava
91702
Pre
Trnava
Faktúra
30. Apríl 2013
#
Predmet fakturácie Suma
oprava TT 369 CD
748,46 €
Stav
TOTAL 748,46 €

Interné číslo faktúry:
794
Dátum prijatia:
30. Apríl 2013
Interné číslo objednávky:
20130426

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad