Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Trnava
Faktúra
08. Apríl 2013
#
Predmet fakturácie Suma
Hygienické potreby
422,40 €
Stav
TOTAL 422,40 €

Interné číslo faktúry:
591
Dátum prijatia:
08. Apríl 2013
Interné číslo objednávky:
20130311

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad