Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
12. December 2018
#11/2018
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 112018
1 174 127,86 Kč
Stav
TOTAL 1 174 127,86 Kč

Interné číslo faktúry:
185401782
Dátum dodania:
12. December 2018
Dátum prijatia:
12. December 2018
Dátum splatnosti:
31. December 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad