Faktúra

Od
Berendsen Textil Servis s.r.o.
IČO: 44506031
920
Drietoma
91303
Pre
Trnava
Faktúra
27. Február 2013
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom a čistenie rohoží
122,12 €
Stav
TOTAL 122,12 €

Interné číslo faktúry:
306
Dátum prijatia:
27. Február 2013
Interné číslo objednávky:
20121899

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad