Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
13. November 2009
#2590151
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590151
1 951 310,96 Kč
Stav
TOTAL 1 951 310,96 Kč

Interné číslo faktúry:
092102571
Dátum dodania:
01. November 2009
Dátum prijatia:
13. November 2009
Dátum splatnosti:
04. December 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad