Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
09. Február 2010
#21050010
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050010
18 983 671,87 Kč
Stav
TOTAL 18 983 671,87 Kč

Interné číslo faktúry:
102100381
Dátum dodania:
09. Február 2010
Dátum prijatia:
09. Február 2010
Dátum splatnosti:
02. Marec 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad