Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
20. Január 2017
#12/2016
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 122016
100 738,56 Kč
Stav
TOTAL 100 738,56 Kč

Interné číslo faktúry:
175400080
Dátum dodania:
01. Január 2017
Dátum prijatia:
20. Január 2017
Dátum splatnosti:
11. Február 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad