Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
01. Október 2008
#2580069
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2580069
1 448 523,85 Kč
Stav
TOTAL 1 448 523,85 Kč

Interné číslo faktúry:
082101653
Dátum dodania:
01. Október 2008
Dátum prijatia:
01. Október 2008
Dátum splatnosti:
21. Október 2008

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad