Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Máj 2009
#2590050
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590050
13 812 754,63 Kč
Stav
TOTAL 13 812 754,63 Kč

Interné číslo faktúry:
092101112
Dátum dodania:
14. Máj 2009
Dátum prijatia:
14. Máj 2009
Dátum splatnosti:
04. Jún 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad