Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Júl 2009
#2590087
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590087
6 670 256,26 Kč
Stav
TOTAL 6 670 256,26 Kč

Interné číslo faktúry:
092101620
Dátum dodania:
14. Júl 2009
Dátum prijatia:
14. Júl 2009
Dátum splatnosti:
04. August 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad