Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Júl 2009
#2590091
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590091
17 884 940,09 Kč
Stav
TOTAL 17 884 940,09 Kč

Interné číslo faktúry:
092101624
Dátum dodania:
14. Júl 2009
Dátum prijatia:
14. Júl 2009
Dátum splatnosti:
04. August 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad