Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. September 2009
#2590127
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590127
1 282 646,01 Kč
Stav
TOTAL 1 282 646,01 Kč

Interné číslo faktúry:
092102076
Dátum dodania:
01. September 2009
Dátum prijatia:
14. September 2009
Dátum splatnosti:
05. Október 2009

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad