Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Odd. strategického rozvoja
Faktúra
06. Marec 2011
#112000293
Predmet fakturácie Suma
Cestovné,let.popl.
837,08 €
Stav
TOTAL 837,08 €

Interné číslo faktúry:
201100505
Dátum dodania:
07. Február 2011
Dátum prijatia:
14. Február 2011
Dátum splatnosti:
07. Február 2011
Interné číslo objednávky:
O10307110093

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad