Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Odd. strategického rozvoja
Faktúra
18. Máj 2011
#112001256
Predmet fakturácie Suma
Letenka
722,44 €
Stav
TOTAL 722,44 €

Interné číslo faktúry:
201101790
Dátum dodania:
04. Máj 2011
Dátum prijatia:
09. Máj 2011
Dátum splatnosti:
04. Máj 2011
Interné číslo objednávky:
O10307110375

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad