Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
04. Júl 2012
#
Predmet fakturácie Suma
záloha na autobusové prístrešky
0,00 €
Stav
TOTAL 0,00 €

Interné číslo faktúry:
1713
Dátum prijatia:
04. Júl 2012
Interné číslo objednávky:
20121049

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad