Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Trnava
Faktúra
28. Máj 2012
#
Predmet fakturácie Suma
toaletný papier, utierky, minerálna voda
458,40 €
Stav
TOTAL 458,40 €

Interné číslo faktúry:
1311
Dátum prijatia:
28. Máj 2012
Interné číslo objednávky:
20120808

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad