Faktúra

Od
Ledacolor GmbH
IČO: 42261903
Pre
Trnava
Faktúra
23. Máj 2012
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby MŠ Ľudová
407,76 €
Stav
TOTAL 407,76 €

Interné číslo faktúry:
1262
Dátum prijatia:
23. Máj 2012
Interné číslo objednávky:
20120676

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad