Faktúra

Od
Ledacolor GmbH
IČO: 42261903
Pre
Trnava
Faktúra
02. Apríl 2012
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby
548,40 €
Stav
TOTAL 548,40 €

Interné číslo faktúry:
694
Dátum prijatia:
02. Apríl 2012
Interné číslo objednávky:
20120378

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad