Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Jún 2015
#5/2015
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 52015
313 292,84 Kč
Stav
TOTAL 313 292,84 Kč

Interné číslo faktúry:
155400332
Dátum dodania:
15. Jún 2015
Dátum prijatia:
15. Jún 2015
Dátum splatnosti:
30. Jún 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad