Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
27. August 2015
#7/2015
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 72015
388 008,16 Kč
Stav
TOTAL 388 008,16 Kč

Interné číslo faktúry:
155400667
Dátum dodania:
01. September 2015
Dátum prijatia:
27. August 2015
Dátum splatnosti:
15. September 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad