Faktúra

Od
BEGAM, spol. s r.o.
IČO: 31442242
Bratislavská ulica 7487/78
Trnava
91702
Pre
Trnava
Faktúra
11. Október 2011
#
Predmet fakturácie Suma
alu disky a nové pneu.
1 684,26 €
Stav
TOTAL 1 684,26 €

Interné číslo faktúry:
2753
Dátum prijatia:
11. Október 2011
Interné číslo objednávky:
20110910

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad