Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
03. December 2015
#11/2015
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 112015
463 220,21 Kč
Stav
TOTAL 463 220,21 Kč

Interné číslo faktúry:
155401209
Dátum dodania:
01. December 2015
Dátum prijatia:
03. December 2015
Dátum splatnosti:
30. December 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad