Faktúra

Od
PAPILA, s.r.o.
IČO: 34141642
Ulica Vladimíra Clementisa 6509/13
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
01. Júl 2011
#
Predmet fakturácie Suma
ubytovanie a strava
1 699,80 €
Stav
TOTAL 1 699,80 €

Interné číslo faktúry:
1799
Dátum prijatia:
01. Júl 2011
Interné číslo objednávky:
20110505

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad