Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
29. Január 2015
#12/2014
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 122014
103 950,86 Kč
Stav
TOTAL 103 950,86 Kč

Interné číslo faktúry:
158500082
Dátum dodania:
02. Február 2015
Dátum prijatia:
29. Január 2015
Dátum splatnosti:
14. Február 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad