Faktúra

Od
AST Group, s.r.o.
IČO: 36255998
Ulica Tamaškovičova 2742/17
Trnava
91701
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
10. September 2021
#1202110608
Predmet fakturácie Suma
preprava žeriav
385,80 €
Stav
TOTAL 385,80 €

Dátum prijatia:
08. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad