Faktúra

Od
EURONAL, s.r.o.
IČO: 46771158
Klincová 37 Bratislava
Pre
Trenčín
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín
Faktúra
11. December 2020
#07247
Predmet fakturácie Suma
nákup 3 ks vysávačov
383,70 €
Stav
TOTAL 383,70 €

Dátum prijatia:
09. December 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad