Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Október 2014
#21450107
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 21450107
729 376 954,46 Kč
Stav
TOTAL 729 376 954,46 Kč

Interné číslo faktúry:
142200199
Dátum dodania:
30. September 2014
Dátum prijatia:
10. Október 2014
Dátum splatnosti:
31. Október 2014

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad