Faktúra

Od
O.S.V.O. comp, a.s.
IČO: 36460141
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OD ODBOR DOPRAVY
Faktúra
11. Júl 2023
#430050491
Predmet fakturácie Suma
-materiál použitý pri údržbe a oprave CSS
362,40 €
Stav zaplatené
TOTAL 362,40 €

Interné číslo objednávky:
202300069

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad