Faktúra

Od
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
11. Júl 2023
#223120063
Predmet fakturácie Suma
Úhrada faktúry za prepravu dňa 23.06.2023 / EKO park Holá hora / "Spolu a zdravo"
248,68 €
Stav zaplatené
TOTAL 248,68 €

Interné číslo objednávky:
202300381

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad