Faktúra

Od
Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437
Hlavná 2967/50
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
14. Jún 2023
#1202023
Predmet fakturácie Suma
-prenájom a preprava stoličiek z PKO do Ekoparku Holá hora: Deň matiek 30.05.2023
150,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 150,00 €

Interné číslo objednávky:
202300262

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad