Faktúra

Od
PETREX Trenčín. s.r.o.
IČO: 36321290
Pre
Trenčín
CVČ Trenčín
Faktúra
17. Júl 2023
#20231004
Predmet fakturácie Suma
Materiál na tábor - odmen pre deti
187,52 €
Stav
TOTAL 187,52 €

Dátum prijatia:
04. Júl 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad