Faktúra

Od
VERENA s.r.o.
IČO: 36346195
Pre
Trenčín
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o, Trenčín
Faktúra
14. Júl 2023
#231677
Predmet fakturácie Suma
výpalky 6mm na opravu stolíkov v Atriu pod vežou
433,99 €
Stav
TOTAL 433,99 €

Dátum prijatia:
28. Jún 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad