Faktúra

Od
LIGNA a.s.
IČO: 00000914
Pre
Praha
Faktúra
09. Január 2012
#92018511
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 92018511
2 033,00 Kč
Stav
TOTAL 2 033,00 Kč

Interné číslo faktúry:
120800037
Dátum dodania:
03. Január 2012
Dátum prijatia:
09. Január 2012
Dátum splatnosti:
17. Január 2012

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad