Faktúra

Od
interNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
08. August 2023
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
119,50 €
Stav
TOTAL 119,50 €

Interné číslo faktúry:
202300112
Dátum prijatia:
07. August 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad