Faktúra

Od
MIRAD, s.r.o.
IČO: 36653993
Bardejovská 23
Ľubotice
08006
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
29. Jún 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za spotr. materiál - drobné opravy v ZŠ, MŠ
133,47 €
Stav
TOTAL 133,47 €

Interné číslo faktúry:
1002300174
Dátum prijatia:
28. Jún 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad