Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
06. Júl 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
92,73 €
Stav
TOTAL 92,73 €

Interné číslo faktúry:
23020219
Dátum prijatia:
10. Jún 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad