Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
20. Jún 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
PC + monitor ŠJ |
468,00 € |
Stav
TOTAL 468,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010152
- Dátum prijatia:
- 09. Jún 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad