Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
20. Jún 2023
#
Predmet fakturácie Suma
PC + monitor ŠJ
468,00 €
Stav
TOTAL 468,00 €

Interné číslo faktúry:
23010152
Dátum prijatia:
09. Jún 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad